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布拖县2019年1至6月财政 预算执行情况


来源: 县财政局 时间: [2019-08-15]  【 打印 】【 关闭

一、2019年1至6月财政预算执行情况

今年以来,面对经济下行压力依然较大、投资拉动作用下滑、减税降费政策冲击,以及政策性增支等多重叠加、异常严峻的收支形势与压力,我县主动适应经济发展新常态,全力增收促支,财政运行总体平稳,实现“双过半”。

(一)一般公共财政预算执行情况

2019年我县财政收入目标任务是:公共财政总收入16,446万元,较上年增长 8.64 %,其中:地方公共财政收入工作目标12,227万元,较上年增长6%。上划中央两税2,170万元,上划中央所得税2,049万元。截止6月30日我县完成公共财政总收入10,219万元,为预算的62.14%。其中:地方公共财政收入完成6,758万元,为预算的55.27%。税收收入完成2,602万元,比上年同期增加408万元,同比增长18.6%;非税收入完成4,156万元,比上年同期增加428万元,同比增长11.48%;上划中央增值税完成2,086万元,为预算的96.13%,比上年同期增长816万元,同比增长64.25%;上划中央所得税完成1,375万元,为预算的65.11%,比上年同期增长291万元,同比增长26.85%。

截止6月30日我县一般公共财政预算支出完成212,977万元,完成变动预算的60.64%,比上年同期增长118.71%。其中:

一般公共服务支出14,327万元,为调整预算的48.49%,比上年同期增长68.45%。

公共安全支出5,186万元,为调整预算的50.46%,比上年同期增长38.44%。

教育支出18,181万元,为调整预算的36.58%,比上年同期增长4.49%。

科学技术支出150万元,为调整预算的51.02%,比上年同期增长80.72%。

文化旅游体育与传媒支出690万元,为调整预算的26.6%,比上年同期增长26.84%。

社会保障和就业支出15,795万元,为调整预算的72.27%,比上年同期减少2.56%。

卫生健康支出10,160万元,为调整预算的57.42%,比上年同期增长27.46%。

节能环保支出768万元,为调整预算的38.16%,比上年同期减少53.11%。

城乡社区事务支出639万元,为调整预算的34.26%,比上年同期增长84.68%。

农林水支出136,295万元,为调整预算的68.47%,比上年同期增长322.25%。

交通运输支出935万元,为调整预算的68.4%,比上年同期减少68.06%。

资源勘探信息等支出20万元,为调整预算的35.71%,比上年同期减少82.14%。

自然资源海洋气象等支出338万元,为调整预算的44.42%,比上年同期增长9.74%。

住房保障支出3,920万元,为调整预算的56.92%,同期增长5.66%。

粮油物资储备支出321万元,为调整预算的94.97%,比上年同期增长702.5%。

灾害防治及应急管理支出1,203万元,为调整预算的80.9%.

其他支出343万元,为调整预算的100%,比上年同期增长236.27%。

债务付息支出3,706万元,为调整预算的100%,比上年同期增长158.08%。

(二)政府性基金预算执行情况

政府性基金收入完成7万元,为预算的0.1%。政府性基金支出完成264万元,为全年预算的52.17%,比上年同期减少12.87%。

二、政府债券执行情况

我县2019年债务期初余额为93,127万元(其中:政府性一般债务91,447万元、专项债务1,680万元);截止2019年6月30日举借债务100,864万元(其中:新增债券96,894万元、置换债券3,970万元),偿还到期债务3,970万元,余额190,021万元。

(一)2019年新增债券安排用于以下项目:

1.2019年易地扶贫搬迁94,402万元

2.2019年生态环保660万元。

3.2019年一乡一园建设1,832万元。

(二)县级财力安排政府债券付息资金(含兑付费)4,373.1542万元。

三、2019年下半年工作思路及举措

(一)持续抓好财政收支管理。强化系统联动,全力组织国税、地税部门抓好税收收入,加强重点税种、重点企业税源监控,确保各项税收应收尽收;进一步树立目标责任意识,继续做好财政收支指标的分解和预测,将收入责任落实到位;在做大收入总量的同时更加注重财政收入质量提升;督促各单位支出进度,在保障安全和使用效益的情况下,加快各项资金支出。确保今年地方一般公共预算收入增长6%,达到12227万元。

(二)倾力支持脱贫攻坚。按照脱贫攻坚要求,推进扶贫项目建设进程,加快扶贫项目资金拨付进度,发挥扶贫资金效益;及时调整完善纳入统筹整合使用的财政涉农资金,为脱贫攻坚提供更多财力支持;推进教育、医疗、社保等各项脱贫制度落实,努力实现贫困户“两不愁、三保障”目标;组织骨干狠抓落实,帮扶做好2019年包乡贫困村精准脱贫退出工作。加强扶贫资金日常监管,严把扶贫资金分配关、使用关和监督关,确保财政专项扶贫资金年度支出进度达95%以上。落实教育、卫生扶贫救助基金稳定补充机制,两项救助基金规模每项达到500万元,余额不低于50万元,贫困村产业扶持基金规模每村50万元。

(三)强化民生工程建设。强化民生投入,确保民生支出占一般公共预算支出的比重稳定在65%左右;按照“保基本、兜底线、可持续、促公平”的原则,狠抓民生政策落实,加快惠民资金打卡发放进度和项目建设进度,不断巩固民生工程建设成果。

(四)推进财政管理改革。围绕预算管理、财政财务管理、财政信息公开、支出绩效评价等工作,创新财政体制机制,更好适应新常态下经济社会发展;健全完善“四本预算”体系,推进中期财政规划编制;扎实推进专项资金管理、国库集中支付、绩效评价、公务卡等领域改革,加强减税降费等优惠政策宣传落实;积极化解存量政府债务、开展债务置换,防范政府债务风险;确保今年新增债务率控制在12%以内。

(五)加强财政监督管理。继续开展财政资金专项检查,重点开展民生领域、扶贫资金监督检查,加强对制度执行力的监督检查;加快推进“两依”建设,抓好财政部门“七五”普法,深入推进财政信息公开,加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度;继续推广精准扶贫智能代理记账模式,深入推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理。

(六)切实抓好机关党建工作。结合机关党建21项重点工作任务、“四型党组织”创建和“两学一做”学习教育常态化制度化工作,切实加强机关党组织标准化建设。加强廉洁从政教育,坚持从严管理干部,增强“四个意识”的思想自觉和行动自觉,防止“四风”反弹回潮。认真履行“一岗双责”,强化岗位风险排查和防控,做到党风廉政建设与业务工作同安排、同检查、同考核,推动财政各项中心工作任务目标的圆满完成。




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